Orden de Compra. Nº4871-909-R107 "COMPRA DE GALLETAS"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-909-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALLETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA PERECIBLES. COMPRA MENOR 3UTM ITEM 2201001 ORACLE Nº 54198 MES 08/2007 BODEGA DE ALIMENTOS BH02 JEANNETTE ILABACA O.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna -1
Impuesto 15561
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO
R.U.T. 6.442.147-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1092UnidadGalletas dulces o pastelitos31-002-005-007-00 GALLETAS MINI $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900
Total Neto $ 81.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.561
TOTAL OC $ 97.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.