Orden de Compra. Nº4968-1169-R108 "PAPEL AUTOADHESIVO VENTANA RES.ENF.TURNO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-1169-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2008
Nombre de la Orden de Compra PAPEL AUTOADHESIVO VENTANA RES.ENF.TURNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas JEFE SERV.GENERALES SOLCITUD Nº 14,P/RESIDENCIA ENFERMERAS EN TURNO RESOL.585 ITEM 22-04-010 HORARIO RECEPCION LUNES A JUEVES 08 A 16 HRS VIERNES 08 A 15 HRS FAVOR DESPACHO A LA BREVEDAD
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna -1
Impuesto 2470
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENE DE LA CRUZ OLGUIN ESCOBAR
R.U.T. 3.857.728-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122504
Filtros de papel5RolloFiltros de papelPAPEL AUTOADHESIVO CAFE CLARO PARA VENTANA (COLOR MADERA 200-5315) ROLLO 45 ANCHO X 2 MTS. LARGO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 13.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.470
TOTAL OC $ 15.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.