Orden de Compra. Nº4968-141-R108 "ARTICULOS ESCRITORIO: TONER EN ESPERA PEDIDO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-141-R108
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 15-01-2008
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCRITORIO: TONER EN ESPERA PEDIDO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ACCESORIOS COMPUTACIONALES: SIN STOCK, SE REQUIERE CON URGENCIA EN ESPERA DE PEDIDO. RESOL.055 ITEM 22-04-009-000 __________________ FAVOR DESPACHO URGENTE
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.096.320-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTónerTONER LASER XEROX 106R01159 $ 51.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.488 $ 103.488
Total Neto $ 103.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 103.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.