|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4968-389-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PERSIANA OFICINA ABASTECIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MEMO 137 ABASTECIMIENTO
ITEM 22-06-001
RESOLUCIÓN 150 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUE
|
|
R.U.T. |
61606604-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 1270 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE QUILPUE
|
|
R.U.T. |
61606604-8 |
|
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 1270 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
11677,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 1270 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
EMPRESAS INDENOR S A
|
|
R.U.T. |
84.588.900-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161901
| Persianas | 1 | Unidad | Persianas | PERSIANA EN 25mm. DE 1.170 ANCHO POR 1.370 ALTO METALICA COLOR VERDE, Y PERSIANA EN 25mm. DE 0.590 ANCHO POR 1.370 ALTO METALICA COLOR VERDE, INSTALADA. |
$ 61.460,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.460
|
$ 61.460
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.460
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.677
|
|
$ 73.137
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.