Orden de Compra. Nº4968-910-R107 "ESPONJAS FINAS P/COMPLETAR PEDIDOS MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE QUILPUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4968-910-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2007
Nombre de la Orden de Compra ESPONJAS FINAS P/COMPLETAR PEDIDOS MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS ASEO MES MAYO, para completar entrega de pedidos Mayo. RESOL.760 ITEM 22-04-007-002 ________________________ FAVOR DESPACHO URGENTE
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 1270
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE
R.U.T. 61606604-8
Dirección de Facturación SAN MARTIN 1270
Comuna -1
Impuesto 741
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1270
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BACIGALUPO Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 80.078.400-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas50UnidadEsponjasESPONJA LANA ACERO (FINA PARA OLLA) $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 3.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741
TOTAL OC $ 4.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.