Orden de Compra. Nº4975-2378-R108 "Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-2378-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E.Rondizzoni Nº 1970.Regulariza pago factura Nº 139316
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 4157,5135
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1CajaAzulejos o baldosas de cerámicaCERAMICA 20 X 25 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 1" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
31162506
Soporte de pared50UnidadSoporte de paredTARUGOS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 630
31161503
Clavo - tornillo50UnidadClavo - tornilloROSCALATA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 840
27112801
Brocas2UnidadBrocasBROCA PARA CONCRETO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
46101504
Pistolas2UnidadPistolasPISTOLA CALAFATEAR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31162305
Accesorios de abrazadera2UnidadAccesorios de abrazaderaABRAZADERA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
30111701
Enlucido de yeso1kilogramoEnlucido de yesoFRAGUE BLANCO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDiluyentes para pinturasAGUARRAS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2RolloCinta para reparar tubería o manguitoTEFLON $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370
Total Neto $ 21.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.158
TOTAL OC $ 26.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.