Orden de Compra. Nº
4975-2378-R108
"
Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E.
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2378-R108
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E.Rondizzoni Nº 1970.Regulariza pago factura Nº 139316
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
4157,5135
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T.
77.321.220-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Caja
Azulejos o baldosas de cerámica
CERAMICA 20 X 25
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
31211904
Brochas
1
Unidad
Brochas
BROCHA 1"
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
31162506
Soporte de pared
50
Unidad
Soporte de pared
TARUGOS
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650
$ 630
31161503
Clavo - tornillo
50
Unidad
Clavo - tornillo
ROSCALATA
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 840
27112801
Brocas
2
Unidad
Brocas
BROCA PARA CONCRETO
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
46101504
Pistolas
2
Unidad
Pistolas
PISTOLA CALAFATEAR
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31162305
Accesorios de abrazadera
2
Unidad
Accesorios de abrazadera
ABRAZADERA
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
30111701
Enlucido de yeso
1
kilogramo
Enlucido de yeso
FRAGUE BLANCO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Litro
Diluyentes para pinturas
AGUARRAS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 966
$ 966
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Rollo
Cinta para reparar tubería o manguito
TEFLON
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 370
$ 370
Total Neto
$ 21.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.158
TOTAL OC
$ 26.040
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.