Orden de Compra. Nº4975-2453-R108 "Compra de materiales para H.M.Guayacan"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-2453-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para H.M.Guayacan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de materiales para H.M.Guayacan(REGULARIZA FACTURA N°12919 )
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 6359,55536
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ferreteria Comercio Ltda.
R.U.T. 78.853.220-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111812
Pileta recipiente1UnidadPileta recipientePileta 140 $ 3.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.656 $ 3.656
31231313
Tubería de plástico2UnidadTubería de plásticoTira pvc 75 $ 5.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.576 $ 11.576
40142604
Codos de tubo2UnidadCodos de tuboCoplas pvc 75 $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 861
31231313
Tubería de plástico1UnidadTubería de plásticoPegamentp PVC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31191501
Papeles de lija2UnidadPapeles de lijaPliegos de lija FE $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446 $ 445
31191501
Papeles de lija8UnidadPapeles de lijaPliegos de lija madera $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 639
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3UnidadBarras de pegamento libres de ácidotubo silicona $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.169 $ 5.168
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano2UnidadPinturas de imprimación de poliuretanoTuba tapa gotera $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAdhesivos químicosAgorex $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832
Total Neto $ 33.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.360
TOTAL OC $ 39.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.