Orden de Compra. Nº
4975-2453-R108
"
Compra de materiales para H.M.Guayacan
"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4975-2453-R108
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales para H.M.Guayacan
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de materiales para H.M.Guayacan(REGULARIZA FACTURA N°12919 )
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T.
73923800-5
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna
-1
Impuesto
6359,55536
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Ferreteria Comercio Ltda.
R.U.T.
78.853.220-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111812
Pileta recipiente
1
Unidad
Pileta recipiente
Pileta 140
$ 3.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.656
$ 3.656
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
Tubería de plástico
Tira pvc 75
$ 5.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.576
$ 11.576
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
Codos de tubo
Coplas pvc 75
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 860
$ 861
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
Tubería de plástico
Pegamentp PVC
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
Papeles de lija
Pliegos de lija FE
$ 223,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 446
$ 445
31191501
Papeles de lija
8
Unidad
Papeles de lija
Pliegos de lija madera
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 640
$ 639
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
3
Unidad
Barras de pegamento libres de ácido
tubo silicona
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.169
$ 5.168
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano
2
Unidad
Pinturas de imprimación de poliuretano
Tuba tapa gotera
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
Adhesivos químicos
Agorex
$ 4.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.832
$ 4.832
Total Neto
$ 33.471
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.360
TOTAL OC
$ 39.831
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.