Orden de Compra. Nº4975-3059-R108 "Compra de materiales para H.M.Guayacan"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3059-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para H.M.Guayacan
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de materiales para H.M.Guayacan(REGULARIZA FACTURA N°13027 DE FECHA 21-06-2008)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 8065,40576
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ferreteria Comercio Ltda.
R.U.T. 78.853.220-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex2UnidadPinturas de látexLatex $ 5.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.042 $ 10.042
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadDiluyentes para pinturasAguarras $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622 $ 1.622
31201602
Pastas1UnidadPastasPasta muro $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.155 $ 2.155
31191501
Papeles de lija15UnidadPapeles de lijaLija madera $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.197
60121225
Medios de pintura de acuarela1UnidadMedios de pintura de acuarelaBarniz $ 7.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.542 $ 7.542
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadCinta para reparar tubería o manguitoTeflon $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109 $ 109
30171706
Vidrio templado1UnidadVidrio templadoVidrio 30 x 23 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521 $ 521
30171706
Vidrio templado3UnidadVidrio templadoVidrio 16.5 x 35 $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299 $ 1.298
30171706
Vidrio templado1UnidadVidrio templadoVidrio 43 x 14 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
40141901
Mangueras flexibles2UnidadMangueras flexiblesFlexible HI HI 1/2 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
12352310
Siliconas5UnidadSiliconasSilicona transparente $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.824
31162005
Clavos para tejados2kilogramoClavos para tejadosClavos techo $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689
30111701
Enlucido de yeso3kilogramoEnlucido de yesoFrague $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.728 $ 1.727
Total Neto $ 42.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.065
TOTAL OC $ 50.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.