Orden de Compra. Nº4975-3572-R108 "Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E."
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3572-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de Art.de Ferreteria para el C.M.S.E.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna -1
Impuesto 6522,2364
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados3UnidadCandadosCANDADOS $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.185 $ 7.185
31211904
Brochas3UnidadBrochasBROCHAS 3" $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.664
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
31161608
Pernos para madera20UnidadPernos para maderaPERNOS 5/16 CON GOLILLA $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.706
30111607
Cal viva3SacoCal vivaCAL $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941
Total Neto $ 34.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.522
TOTAL OC $ 40.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.