Orden de Compra. Nº5002-9-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5002-3-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5002-9-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5002-3-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Salon de eventos en arica para 25 personas durante 3 fines de semana dias 09, 10, 16 17 23 24 de mayo de 2008
Proveniente de Licitación 5002-3-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT ARICA
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat No 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat No 2120
Comuna -1
Impuesto 44705,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat No 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A.
R.U.T. 76.744.260-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones6DíaSalonessalon para 25 personas dias 9 10 16 17 23 y 24 de mayo de 2008 $ 39.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.290 $ 235.290
Total Neto $ 235.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.705
TOTAL OC $ 279.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.