Orden de Compra. Nº5012-216-R107 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ESCRITORIOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5012-216-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ESCRITORIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ESCRITORIOS PEDIDOS MES DE ENERO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HOSPITAL BASE "DR. V.R.R." - LOS ANGELES
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
Comuna -1
Impuesto 14630,19019
Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel20CajaClips para papelCLIPS 78 MM (500-0031) $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
60121204
Pintura de témpera lavable3UnidadPintura de témpera lavableTEMPERA 6 COLORES $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783 $ 782
44121506
Sobres estándar2UnidadSobres estándarSOBRE ETIQUETA 1230 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 487
44103205
Hojas o fichas de control20UnidadHojas o fichas de controlPAPEL AUTOADHESIVO (500-0341) $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.501
14121503
Cartulina40UnidadCartulinaCARTULINA DIFERENTES COLORES $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.395
44121506
Sobres estándar200UnidadSobres estándarSOBRES 1/4 OFICIO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.521
44111521
Sujetapapeles3UnidadSujetapapelesAPRETADORES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102 $ 101
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBlocs de dibujoBLOCK DE DIBUJO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
44101805
Cintas de calculadora4UnidadCintas de calculadoraCINTA CALCULADORA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
44121620
Dedo de Goma19UnidadDedo de GomaDEDO DE GOMA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121 $ 1.118
44121704
Lápiz pasta11UnidadLápiz pastaLAPIZ CORRECTOR $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234 $ 3.235
60101722
libretas de notas2Unidadlibretas de notasLIBRETA APAISADAS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
60101316
Tarjetas en blanco100UnidadTarjetas en blancoTARJETA VISITA $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840
60121236
Pinceles7UnidadPincelesPINCELES $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.057 $ 1.059
31201515
Cintas de papel100RolloCintas de papelROLLO FIXO ANCHO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.529
44103104
Rollos de transferencia45RolloRollos de transferenciaROLLO MAQUINA SUMAR $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.996
14111801
Tickets o rollos de tickets10RolloTickets o rollos de ticketsPAPEL TERMICO P/RELOJ (500-0352) $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.270 $ 7.269
44121802
Líquido corrector2FrascoLíquido correctorDILUYENTE CORRECTOR $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
Total Neto $ 77.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.630
TOTAL OC $ 91.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.