Orden de Compra. Nº5012-2998-R107 "ADQUISICION MATERIALES DE MANTENCION "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5012-2998-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO POR SECCION MANTECION, ITEM MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HOSPITAL BASE "DR. V.R.R." - LOS ANGELES
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
Comuna -1
Impuesto 3309,512473
Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social S NAZAL S.A.
R.U.T. 81.291.300-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería9UnidadCodo de tuberíaCODOS BCE SO HE 1/2" $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.354 $ 6.353
31191501
Papeles de lija1UnidadPapeles de lijaPLIEGO LIJA EN FIERRO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
40142413
Terminales9UnidadTerminalesTERMNINAL BCE SO HE 1/2" $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.995 $ 4.992
23171509
Soldadura3UnidadSoldaduraSALDADURA 50% $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.571 $ 2.571
31161602
Pernos ciegos12UnidadPernos ciegosPERNO MAQUINA C/PL. 1/4 20X2" $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 655
31161602
Pernos ciegos4UnidadPernos ciegosPERNO MAQUINA C/PL. 1/4 20X3" $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292 $ 292
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadPinturas al esmaltePINTURA ESMALTE ALTA TEMPERATURA SPRAY $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadCinta para reparar tubería o manguitoTEFLON 3/4" $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 17.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.310
TOTAL OC $ 20.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.