Orden de Compra. Nº5012-3082-R107 "ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA OIRS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5012-3082-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA OIRS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA OFICINA OIRS SOLICITUD DE ADQUISICION Nº 18/961 ITEM MATERIALES DE OFICINA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HOSPITAL BASE "DR. V.R.R." - LOS ANGELES
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
Comuna -1
Impuesto 4243,066985
Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterasCORCHETERA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadEnvases para residuos o forros rígidosPAPELERO $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas para archivosARCHIVADOR OFICIO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
44102402
Fechadores o numeradores1UnidadFechadores o numeradoresFECHERO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454 $ 454
44111514
Porta Timbres1UnidadPorta TimbresPORTA TIMBRE $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
45101903
Perforadoras de papel1UnidadPerforadoras de papelPERFORADOR $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571
41111604
Reglas1UnidadReglasREGLA 30 CM $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101 $ 101
44121613
Sacacorchetes1UnidadSacacorchetesSACACORCHETES $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248 $ 248
14111530
Notas de papel autoadhesivo1UnidadNotas de papel autoadhesivoPORTA TACO CALENDARIO GRANDE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
44111506
Tacos calendario1UnidadTacos calendarioTACO CALENDARIO 2007 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
44121905
Almohadillas de entintar o estampar1UnidadAlmohadillas de entintar o estamparTAMPON $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471 $ 471
Total Neto $ 22.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.243
TOTAL OC $ 26.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.