Orden de Compra. Nº5012-4079-R107 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5012-4079-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2007
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA MES DE AGOSTO ITEM MATERIALES DE OFICINA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HOSPITAL BASE "DR. V.R.R." - LOS ANGELES
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
Comuna -1
Impuesto 16296,87
Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas12BlockArchivadores de fichasBLOCK BORRADOR (FISCAL OFICIO) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
31163211
Grapas de contención24CajaGrapas de contenciónCLIPS 50 MM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
31163211
Grapas de contención40CajaGrapas de contenciónCLIPS 78 MM $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
56101708
archivadores móbiles4Cajaarchivadores móbilesARCHIVADOR DE CARTON (SAMU) $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
53141502
alfileres de gancho14Cajaalfileres de ganchoALFILERES $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
44121704
Lápiz pasta30UnidadLápiz pastaLAPIZ MARCAR ROPA M10 $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.190 $ 23.190
44121905
Almohadillas de entintar o estampar10UnidadAlmohadillas de entintar o estamparTAMPON CHICOS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
56101708
archivadores móbiles5Unidadarchivadores móbilesAPRETADORES GRANDE $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335 $ 335
44111516
Agendas1UnidadAgendasAGENDA TELEFONICA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
44121506
Sobres estándar4UnidadSobres estándarSOBRE ETIQUETA 12X30 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972 $ 972
44102402
Fechadores o numeradores6UnidadFechadores o numeradoresFECHEROS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
44121620
Dedo de Goma12UnidadDedo de GomaDEDO GOMA $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696 $ 696
44111808
Regla T6UnidadRegla TREGLA 30 CMTS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
60121132
Papel calco100UnidadPapel calcoCALCO PLASTICO AZUL $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14121503
Cartulina10UnidadCartulinaCARTULINA BLANCA GRANDE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44101805
Cintas de calculadora2UnidadCintas de calculadoraCINTA CALCULADORA $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546 $ 1.546
56101708
archivadores móbiles40Hojaarchivadores móbilesHOJAS AUTOADHESIVO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31201515
Cintas de papel12RolloCintas de papelROLLO FIXO ANGOSTO $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
Total Neto $ 85.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.297
TOTAL OC $ 102.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.