Orden de Compra. Nº5012-676-R107 "Adquisicion de productos de aseo mes febrero"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5012-676-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de productos de aseo mes febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisicion de productos de aseo para pedido mes de Febrero
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HOSPITAL BASE "DR. V.R.R." - LOS ANGELES
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE "DR. VICTOR RIOS RUIZ"
R.U.T. 61607301-K
Dirección de Facturación AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
Comuna -1
Impuesto 18905
Dirección de Envío de la Factura AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA
R.U.T. 79.534.660-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Fósforos200UnidadFósforosfosforos (501-0077) $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
53131608
Jabones80UnidadJabonesjabon tocador (501-0102) $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
47131502
Bayetas o trapos de limpieza36UnidadBayetas o trapos de limpiezaPaños absorbentes (501-0053) $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
47131603
Esponjas36UnidadEsponjasEsponja bonobril (501-0042) $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
47131603
Esponjas200UnidadEsponjasEsponja acero $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
42295205
Equipo quirúrgico de afeitar o piezas de mano o cuchillas o accesorios200UnidadEquipo quirúrgico de afeitar o piezas de mano o cuchillas o accesoriosMáquina de afeitar (501-0074) $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 99.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.905
TOTAL OC $ 118.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.