Orden de Compra. Nº5051-2278-R108 "ESPATULA DE AIRE P/PAPANICOLAO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5051-2278-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2008
Nombre de la Orden de Compra ESPATULA DE AIRE P/PAPANICOLAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA DESPACHO URGENTE FLETE PAGADO. LAB. CITOPATOLOGIA.DESC VII-08 COT 02/07/08 AT SRTA. CLAUDIA ROMERO FRP 3290
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna -1
Impuesto 16437,85
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA
R.U.T. 79.591.440-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294002
Espátulas quirúrgicos55CajaEspátulas quirúrgicosESPATULA DE AYRE P/PAPANICOLAO- CJX 100 $ 1.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.515 $ 86.515
Total Neto $ 86.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.438
TOTAL OC $ 102.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.