Orden de Compra. Nº5052-891-R108 "ESTA O/C P/REGULARIZAR F/ ANULA O/C Nº 5052-351-R"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-891-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2008
Nombre de la Orden de Compra ESTA O/C P/REGULARIZAR F/ ANULA O/C Nº 5052-351-R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA REGULARIZAR F/ POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL ESTA O/C ANULA Nº 5052-351-R108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte Nº 1990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Talca
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna -1
Impuesto 3378,4888
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIBRERIAS TUCAN S.A.
R.U.T. 76.926.330-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
Corcheteras1UnidadCorcheterasCorchetera $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
44122103
Corchetes2UnidadCorchetesCorchetes $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983
Total Neto $ 17.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.378
TOTAL OC $ 21.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.