Orden de Compra. Nº5067-2870-R107 "nota compra 279436 c.c.45 (m.o.)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-2870-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra nota compra 279436 c.c.45 (m.o.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO POR ING. INFORMATICA N.C. 279436 C.C.45 / MONICA OSORIO CORVALAN.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna -1
Impuesto 13958,54
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COOPERATIVA DE MUEBLISTAS MILLARAY
R.U.T. 65.231.300-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101702
gabinetes de archivos o accesorios1Unidadgabinetes de archivos o accesoriosCAJONERA CUBIERETA FAB.EN MDF 30 MM.DE ESPESOR ENCHAP.FORMICA COLOR TAMARINDO,CON CANTOS BISELADOS Y PINTADOS COLOR NEGRO,CUERPO DEL MUEBLE FABRICADO EN MELAMINA NEGRO 18 MM.,4 CAJONES CON TIRADORES METALICOS Y ENCHAP.FORMICA TAMARINDO CORR.TELESCOP. $ 73.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.466 $ 73.466
Total Neto $ 73.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.959
TOTAL OC $ 87.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.