Orden de Compra. Nº5070-895-R107 "LENTES OPTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5070-895-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2007
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REQUERIMIENTOS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (1 PAR). ESTA ORDEN RUGULARIZA COMPRA DE LENTES DEL PACIENTE JUVENAL ALVARADO HEIN, NO ES UNA NUEVA COMPRA. O/C INTERNA 3143.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Farmacia
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 2075,6303
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ORLOV LUIS ADOLFO DUBROCK CASTANEDA
R.U.T. 5.408.473-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos1UnidadLentes de gafas o anteojosSE SOLICITA LENTES OPTICOS. $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
Total Neto $ 10.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.076
TOTAL OC $ 13.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.