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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5074-128-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion enchufes electricos p/camas_1068 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGÚN OTM N° 23, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, REGULARIZA COMPRA CON ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 1068 (VARIOS SERVICIOS) |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Angamos 180 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
10729,376 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS FLANDEZ FLANDEZ
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R.U.T. |
3.387.553-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 40 | Unidad | Enchufes eléctricos | MODULO ENCHUFE TRIPLE |
$ 1.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.480
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$ 56.470
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Total Neto
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$ 56.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.729
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$ 67.199
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.