Orden de Compra. Nº5074-426-R107 "Adquisición palmeta flexit Oftalmologia (o/c 4.225"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5074-426-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisición palmeta flexit Oftalmologia (o/c 4.225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGÚN OTM N° 342, MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, UNICO PROVEEDOR CON MATERIAL SOLICITADO, ORDEN DE COMPRA INTERNA N°4.225 (OFTALMOLOGIA)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Angamos 180
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Angamos 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA
R.U.T. 85.946.100-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161707
Pisos vinílicos1CajaPisos vinílicosPALMETAS FLEXIT COLOR BEIGE DE 33 X 33 CM $ 23.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.512 $ 23.512
Total Neto $ 23.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 23.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.