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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5074-472-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales solicitados por Lavandería_3498 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGÚN MEMORANDUM N° 036, 085, 086, JEFA UNIDAD LAVANDERÍA ROPERÍA Y ROPERÍA, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 3.498. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Angamos 180 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12509,6931 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
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R.U.T. |
8.987.058-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30161505
| Paneles y empanelado | 5 | Unidad | Paneles y empanelado | SOPAPO |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.990
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$ 3.992
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30161505
| Paneles y empanelado | 2 | Litro | Paneles y empanelado | PINTURA BRILLANTE COLOR NEGRO |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.706
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$ 4.706
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30161505
| Paneles y empanelado | 1 | Litro | Paneles y empanelado | AGUARRAS |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 924
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$ 924
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30161505
| Paneles y empanelado | 2 | Par | Paneles y empanelado | SOPORTE DOBLE DE TUBO CORTINA |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.436
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$ 2.437
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30161505
| Paneles y empanelado | 30 | Par | Paneles y empanelado | GUANTE GOMA NEGRA |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.390
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$ 45.378
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30161505
| Paneles y empanelado | 4 | Tira | Paneles y empanelado | TUBO CROMADO DE 3 MTS PARA CORTINA |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.404
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$ 8.403
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Total Neto
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$ 65.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.510
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$ 78.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.