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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5074-520-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales eléctricos confección alargadores_3780 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SEGÚN OTM N° 190, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 3.780 (ASEO) |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Angamos 180 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6213,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos 180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA
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R.U.T. |
78.554.960-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 2 | Unidad | Enchufes eléctricos | SOPORTE PLASTICO MAGIC |
$ 385,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 770
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$ 770
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39121402
| Enchufes eléctricos | 4 | Unidad | Enchufes eléctricos | ENCHUFE MACHO 10A |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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40142324
| Cajas de conexiones de tuberías | 2 | Unidad | Cajas de conexiones de tuberías | CAJA PLASTICA CHUQUI |
$ 605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.210
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$ 1.210
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39121402
| Enchufes eléctricos | 4 | Unidad | Enchufes eléctricos | MODULO HEMBRA MAGIC |
$ 829,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.316
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$ 3.316
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39121402
| Enchufes eléctricos | 2 | Unidad | Enchufes eléctricos | PLACA ANODIZADA 2 |
$ 953,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.906
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$ 1.906
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26121538
| Conjunto de alambre | 20 | Metro Lineal | Conjunto de alambre | CABLE 3 X 16 AWG |
$ 1.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.500
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$ 20.500
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Total Neto
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$ 32.702
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.213
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$ 38.915
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.