Orden de Compra. Nº5074-56-R108 "Adquisición de 02 telefonos inalambrico_Varios_654"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5074-56-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 02 telefonos inalambrico_Varios_654
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGÚN OTM N° 920, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPA INTERNA N° 654, VALORES POR ZONA FRANCA (VARIOS)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Angamos 180
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Angamos 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ABU-GOSCH Y CIA. LTDA.
R.U.T. 85.641.200-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191509
Teléfonos analógicos2UnidadTeléfonos analógicosTELÉFONO INALAMBRICO GE 26928GE11 (COT. N° 6913) $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
Total Neto $ 25.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 25.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.