Orden de Compra. Nº5074-61-R108 "Adquisición materiales electricos_Pediatria_587"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5074-61-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales electricos_Pediatria_587
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGÚN OTM N° 052, MANTENCION INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 587, COTIZACIÓN N° 1179 (PEDIATRIA)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Angamos 180
Comuna -1
Impuesto 14034,8345
Dirección de Envío de la Factura Angamos 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS FLANDEZ FLANDEZ
R.U.T. 3.387.553-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161507
Tornillos rascadores1CajaTornillos rascadoresbusca hilo 6 x 1 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
31162506
Soporte de pared1CajaSoporte de paredTARUGO N° 6 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCajas eléctricasCAJA CHUQUI $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.009
39121414
Conectores coaxiales10UnidadConectores coaxialesCONECTORES TV RED $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadEnchufes eléctricosENCHUFE EMBUTIDO DOBLE ANODIZADA $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.278 $ 5.277
39111501
Artefactos fluorescentes2UnidadArtefactos fluorescentesEQUIPO FLUORESCENTE 2 X 40 NAUTILUS $ 19.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.992 $ 38.992
39121414
Conectores coaxiales2UnidadConectores coaxialesSPLITER 1 ENTRADA, 2 SALIDAS $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 605
26121524
Alambre aislado o forrado60Metro LinealAlambre aislado o forradoALAMBRE CONDUCTOR 1,5 mm (ROJO-BLANCO-VERDE, 20 MT DE C/U) $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.554
26121524
Alambre aislado o forrado30Metro LinealAlambre aislado o forradoCABLE COAXIAL RG-59 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.053
39121711
Entubación1TiraEntubaciónMOLDURA LEGRAND 20 X 10 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
39121711
Entubación5TiraEntubaciónMOLDURA LEGRAND 32 X 12,5 $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.090 $ 11.092
Total Neto $ 73.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.035
TOTAL OC $ 87.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.