Orden de Compra. Nº
5074-832-R107
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Materiales central de vacío_6878
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5074-832-R107
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
Materiales central de vacío_6878
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SEGÚN OTM N° 899, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 6.878, COTIZACIÓN N° 5316 (CENTRAL DE VACÍO)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mantenimiento
Razón Social
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T.
61.607.901-8
Dirección de Facturación
Angamos 180
Comuna
-1
Impuesto
5037,28
Dirección de Envío de la Factura
Angamos 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC INGENIERIA COMERCIAL E INDUST INCOIN LTDA
R.U.T.
89.538.900-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161722
Tuercas de unión
1
Unidad
Tuercas de unión
UNION AMERICANA PVC HID. 63
$ 3.947,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.947
$ 3.947
23171707
Acabadores de terminales de tubos
1
Unidad
Acabadores de terminales de tubos
TERMINAL HE HID. 63 X 2
$ 1.364,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.364
$ 1.364
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad
Tubería de plástico
TUBO PVC SANITARIO 50 MM
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.433
$ 2.433
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
Hojas de sierra
HOJA SIERRA
$ 761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.522
$ 1.522
31171605
Bujes de eje
1
Unidad
Bujes de eje
BUJE GALVANIZADO 2 1/2 X 2
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
40142317
Codo de tubería
4
Unidad
Codo de tubería
CODO PVC HID. 63 M/M
$ 1.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.528
$ 6.528
31201604
Cementos de caucho
1
Tarro
Cementos de caucho
PEGAMENTO PARA PVC 250 GRS
$ 1.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.778
$ 1.778
31191501
Papeles de lija
4
Pliego
Papeles de lija
LIJA FIERRO 120
$ 296,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.184
$ 1.184
46181504
Guantes protectores
3
Par
Guantes protectores
GUANTE CABRITILLA SIN FORRO
$ 1.802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.406
$ 5.406
Total Neto
$ 26.512
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.037
TOTAL OC
$ 31.549
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.