Orden de Compra. Nº5074-832-R107 "Materiales central de vacío_6878"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5074-832-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2007
Nombre de la Orden de Compra Materiales central de vacío_6878
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGÚN OTM N° 899, MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y EQUIPOS MEDICOS, COMPRA INFERIOR A 3 UTM, ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 6.878, COTIZACIÓN N° 5316 (CENTRAL DE VACÍO)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mantenimiento
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Angamos 180
Comuna -1
Impuesto 5037,28
Dirección de Envío de la Factura Angamos 180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC INGENIERIA COMERCIAL E INDUST INCOIN LTDA
R.U.T. 89.538.900-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161722
Tuercas de unión1UnidadTuercas de uniónUNION AMERICANA PVC HID. 63 $ 3.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.947 $ 3.947
23171707
Acabadores de terminales de tubos1UnidadAcabadores de terminales de tubosTERMINAL HE HID. 63 X 2 $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364 $ 1.364
31231313
Tubería de plástico3UnidadTubería de plásticoTUBO PVC SANITARIO 50 MM $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.433 $ 2.433
27112802
Hojas de sierra2UnidadHojas de sierraHOJA SIERRA $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.522 $ 1.522
31171605
Bujes de eje1UnidadBujes de ejeBUJE GALVANIZADO 2 1/2 X 2 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
40142317
Codo de tubería4UnidadCodo de tuberíaCODO PVC HID. 63 M/M $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.528
31201604
Cementos de caucho1TarroCementos de cauchoPEGAMENTO PARA PVC 250 GRS $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.778 $ 1.778
31191501
Papeles de lija4PliegoPapeles de lijaLIJA FIERRO 120 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184 $ 1.184
46181504
Guantes protectores3ParGuantes protectoresGUANTE CABRITILLA SIN FORRO $ 1.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.406 $ 5.406
Total Neto $ 26.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.037
TOTAL OC $ 31.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.