Orden de Compra. Nº5079-823-R107 "mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5079-823-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2007
Nombre de la Orden de Compra mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas recepción ropa
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Miscelaneos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 3622,73
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.027.540-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142901
Gafas o anteojos7UnidadGafas o anteojoslentes policarbonato(fly gris ambar claro ) $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.967 $ 8.967
46181504
Guantes protectores20ParGuantes protectoresguantes de albañil 35 cm negro ,cod : ct-2 $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
Total Neto $ 19.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.623
TOTAL OC $ 22.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.