Orden de Compra. Nº511671-8-CM09 "Compras Sustentables - Concepción"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 511671-8-CM09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Compras Sustentables - Concepción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Mercado Público
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 198537,84
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones para emitir Facturas

 

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguiente pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Terrano
Razón Social SOC HOTELERA TERRANO LIMITADA
R.U.T. 76.239.900-8
Sucursal Hotel Terrano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles2 (230212) ALOJAMIENTO HOTEL TERRANO HABITACIÓN SINGLE 230212(230212) ALOJAMIENTO HOTEL TERRANO HABITACIÓN SINGLE; Código: ;Región : VIII $ 24.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.586 $ 49.586
90111601
Centros de conferencias1 (230676) SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL TERRANO ENTRE 201 A 300 PERSONAS, JORNADA COMPLETA 230676(230676) SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL TERRANO ENTRE 201 A 300 PERSONAS, JORNADA COMPLETA; Código: ;Región : VIII ;Computador(1) ;Amplifiacion Pequena(1) $ 327.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.250 $ 327.250
90101701
Gestión de cafetería a pie de obra300 (231286) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL TERRANO OPCIÓN 2 231286(231286) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL TERRANO OPCIÓN 2; Código: ;Región : VIII $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.100 $ 668.100
Total Neto $ 1.044.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.538
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.243.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.