Orden de Compra. Nº5153-422-R107 "REF. 3411 COMPRA DE MANGA 10 CMS"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-422-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2007
Nombre de la Orden de Compra REF. 3411 COMPRA DE MANGA 10 CMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITUD DE COMPRA DE LA UCI POR MANGA POLIETILENO 10 CMS.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Generales
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contado 60 días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Chile
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999
Comuna -1
Impuesto 9405
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAUL HERNAN CHAVEZ MORA
R.U.T. 7.196.858-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico30RolloBolsas de plástico74.0108 MANGA TRANSP. 10cm*0.04 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 49.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.405
TOTAL OC $ 58.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.