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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5196-316-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Ferreteria G-9 Sol. Nº 99/2008 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Materiales Ferreteria G-9 Sol. Nº 99/2008 (PRECIOS CON IVA INCLUIDO) |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61978670-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61978670-K |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RICARDO VILLAR NORIEGA
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R.U.T. |
3.188.562-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30101617
| Barras de madera | 20 | Unidad | Barras de madera | Pino seco 2 X 2 |
$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.600
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$ 18.600
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31162006
| Clavos de alambre | 2 | kilogramo | Clavos de alambre | Clavos 2" |
$ 1.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.360
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$ 2.360
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31162006
| Clavos de alambre | 2 | kilogramo | Clavos de alambre | Clavos 4" |
$ 1.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280
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$ 2.280
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47131502
| Bayetas o trapos de limpieza | 15 | kilogramo | Bayetas o trapos de limpieza | Huaipe blanco |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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11121611
| Tablero de partículas | 2 | Plancha | Tablero de partículas | Cholguan 2.44 X 1.52 |
$ 4.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.280
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$ 8.280
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Total Neto
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$ 76.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 76.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.