Orden de Compra. Nº5196-549-R107 "Varillas acople rapido Sol.Nº024 Colina"
Recuerde que el responsable del pago es IIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5196-549-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Varillas acople rapido Sol.Nº024 Colina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Varillas acople rapido Sol.Nº024 Colina
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIª Brigada Aérea
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61978670-K
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. S/Nº, IIª Brigada Aérea, Casilla 66 Pudahuel (Aerop. Intern. A
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIª Brigada Aérea
R.U.T. 61978670-K
Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
Comuna -1
Impuesto 10620,24
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA AMUNATEGUI SA
R.U.T. 95.229.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102404
Varillas de acero6UnidadVarillas de aceroVarilla destape acero acople rapido 5/16" X 90cm. $ 9.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.896 $ 55.896
Total Neto $ 55.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.620
TOTAL OC $ 66.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.