Orden de Compra. Nº5215-218-R107 "sillas"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de La Granja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5215-218-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2007
Nombre de la Orden de Compra sillas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas sm-429 sp-1817 salud
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio # 002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de La Granja
R.U.T. 69.072.400-6
Dirección de Facturación Americo Vespucio # 002
Comuna -1
Impuesto 15466
Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio # 002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Maria Angelica Varas Albornoz
R.U.T. 5.395.092-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas100UnidadSillassillas plegables con forro blanco $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.400 $ 81.400
Total Neto $ 81.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.466
TOTAL OC $ 96.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.