Orden de Compra. Nº5234-11-R107 "IMPLEMENTACION OFICINA ARM2 ANTOFAGASTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Taltal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5234-11-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2007
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION OFICINA ARM2 ANTOFAGASTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IMPLEMENTACION OFICINA ARM2 ANTOFAGASTA 00.61.316 ASOC. REGIONAL MUNICIPALIDADES PABLO PINASCO DESPACHAR ESTE PEDIDO A LAS OFICNA DE LA ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES 2ª REGION SEDE ANTOFAGSTA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Asociación Regional Municipalidades
Razón Social Ilustre Municipalidad de Taltal
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Prat Nº 515
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Taltal
R.U.T. 69.020.500-9
Dirección de Facturación Avda Prat Nº 515
Comuna -1
Impuesto 15519,2
Dirección de Envío de la Factura Avda Prat Nº 515
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SUC FRANCISCO GOMEZ SAEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 80.414.200-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTónerTONER HP Q2612A $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.680 $ 81.680
Total Neto $ 81.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.519
TOTAL OC $ 97.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.