Orden de Compra. Nº5267-2-CM14 "REQ-2014-21Jornada estratégica del miércoles 22 de enero"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Compras y Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5267-2-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2014
Nombre de la Orden de Compra REQ-2014-21Jornada estratégica del miércoles 22 de enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Área Gestión Estratégica
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, Piso 8, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública
R.U.T. 60.808.000-7
Dirección de Facturación Monjitas 392, Piso 8, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 2815,8
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, Piso 8, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Condiciones de Facturación.

1.- Se deberá facturar una vez que a través del sitio www.mercadopublico.cl se cumpla con los siguientes pasos:

 

a) El proveedor deberá aceptar la OC por el sistema www.mercadopublico.cl.-

b) Y la orden de compra deberá estar en estado “Recepción Conforme”.-

 

2.- la recepción facturas se reciben los días lunes, miércoles y viernes de cada semana.

3.- El horario de recepción de facturas es entre las 08.30-13:00 hrs y las 14:00-17:30 hrs.

4.- Los productos deberán ser entregados con respectiva guía de despacho o en su defecto la factura.

5.- La factura deberá señalar claramente la identificación de la Orden de Compra o en su defecto adjuntar la Orden de Compra

6.- La DCCP podrá devolver al proveedor la factura hasta en un plazo de 15 días corridos, contados desde el día siguiente a su recepción, en caso de tener observaciones de no conformidad con el producto/servicio entregado por el proveedor o bien problemas de forma.

7.- Los proveedores que requieren hacer cesión de una factura y para efectos de su pago, la copia cedible correspondiente deberá contar con timbre de recepción conforme del producto por parte de la DCCP.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A.
Razón Social HOTEL ACACIAS DE VITACURA SA
R.U.T. 96.620.830-9
Sucursal HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
2239-11-LP10
Servicios de catering1 (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1 672480(672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : RM $ 9.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.310 $ 9.310
90101701
2239-11-LP10
Gestión de cafetería a pie de obra2 (672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 - 672483(672483) SERVICIO COFFE BREAK - OPCIÓN 3 -; Código: ;Región : RM $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.510 $ 5.510
Total Neto $ 14.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.816
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 17.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.