Orden de Compra. Nº5347-178-SE10 "INSUMOS DENTALES FARMACIA M:111 COT-25-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5347-178-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-02-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES FARMACIA M:111 COT-25-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5347-25-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD - FARMACIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N° 1609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N° 1609
Comuna Arica
Impuesto 35340
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N° 1609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TRIANA LTDA.
Razón Social COMERCIAL TRIANA LTDA.
R.U.T. 78.971.660-9
Sucursal COMERCIAL TRIANA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales30BolsaCUÑA DE MADERA./FAVOR DE COTIZAR SOLO PRODUCTOS EN STOCK, ENTREGA INMEDIATA C/ TODO EL PEDIDO JUNTO Y FACTURADO, FLETE INCLUIDO C/ DESPACHO A DOMICILIOCUÑAS DE MADERA SURTIDAS BOLSA DE 100 UNIDADES $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400
42142502
Agujas para anestesia10UnidadDISCOS SOFLEX GRUESO GRANDE SIMILAR O IGUAL A 3MDISCOS SOFLEX 1981-C GRUESO CHICO BOLSA DE 85 UNIDADES MARCA 3M $ 9.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.700 $ 93.700
30201903
Unidades dentales10UnidadCONO DE PAPEL CONO DE PAPEL DIFERENTES MEDIDAS MARCA TOPDENT CAJA DE 200 UNIDADES $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
Total Neto $ 186.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.340
TOTAL OC $ 221.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.