Orden de Compra. Nº5488-15-R108 "REUNION DE TRABAJO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5488-15-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2008
Nombre de la Orden de Compra REUNION DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR EL CONSUMO DE ALIMENTACION EN UNA REUNION DE TRABAJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EL DIA 13.12.2007; FACTURA DE COMPRA 695 DE FECHA 26.12.2007.-
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
Comuna -1
Impuesto 5396,57
Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE EXPLOTACIONES TURISTICAS LIMITADA
R.U.T. 77.704.820-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadConcesionarios de casino de comidaCONSUMO REUNION DE TRABAJO $ 28.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.403 $ 28.403
Total Neto $ 28.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.397
TOTAL OC $ 33.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.