Orden de Compra. Nº5564-4-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 5564-20-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5564-4-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5564-20-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO ASISTENCIAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Proveniente de Licitación 5564-20-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Asistencial Norte
Razón Social Servicio de Salud Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra Los Pumas 10255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Los Pumas 10255
Comuna -1
Impuesto 28728
Dirección de Envío de la Factura Los Pumas 10255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GRAFICA DISENO Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.103.970-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121301
Guillotinas4UnidadGuillotinasGUILLOTINAS TAMAÑO OFICIO $ 37.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
Total Neto $ 151.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.728
TOTAL OC $ 179.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.