Orden de Compra. Nº5571-37-R108 "Ins.traum.(60258)pac. Pamela Venegas Pinto"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5571-37-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Ins.traum.(60258)pac. Pamela Venegas Pinto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PACIENTE PAMELA VENEGAS PINTO O/C Nº60258 PROTESIS, 22.04.004.004 PRESUPUESTO ABRIL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra unidad de protesis y oxigeno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra concha y toro 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación concha y toro 3459
Comuna -1
Impuesto 7600
Dirección de Envío de la Factura concha y toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL ORTHOMAX LIMITADA
R.U.T. 76.030.380-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295507
Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos1UnidadImplantes ortopédicos o alambres quirúrgicos21-345-900-210-00 SIERRA RECIPROCANTE $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 40.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.600
TOTAL OC $ 47.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.