|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
565-33-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 565-28-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ANEXO ADJUNTO |
|
Proveniente de Licitación
|
565-28-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fernando
|
|
R.U.T. |
69.090.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Carampangue 865 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
475950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carampangue 865 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
sergio raul maldonado espinosa
|
|
R.U.T. |
7.467.164-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121311
| MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO | 1 | Unidad | MATERIALES ELECTRICOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO | PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL EN HORARIO DE 08.30 A 14.00 Y 15.00 A 17.00 HRS. CHEQUE 30 DIAS PRECIO CONTADO |
$ 2.505.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.505.000
|
$ 2.505.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.505.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 475.950
|
|
$ 2.980.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.