Orden de Compra. Nº565-46-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 565-41-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fernando
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 565-46-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 565-41-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ANEXO ADJUNTO.
Proveniente de Licitación 565-41-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fernando
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra Carampangue 865
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fernando
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna -1
Impuesto 429400
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 77.590.750-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
MATERIALES FERRETERIA1UnidadMATERIALES FERRETERIACOMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. $ 2.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260.000 $ 2.260.000
Total Neto $ 2.260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 429.400
TOTAL OC $ 2.689.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.