Orden de Compra. Nº
5737-63-R108
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COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5737-63-R108
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SUMINISTRAR DE MATERIALES DE OFICINA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION REGIONAL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junaeb XIV Región
Razón Social
Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T.
60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Enríquez Nº 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T.
60.908.000-0
Dirección de Facturación
Avenida Ramón Picarte 1840
Comuna
-1
Impuesto
16274,5507
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ramón Picarte 1840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T.
4.306.893-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122016
Sujetadocumentos
5
Caja
Sujetadocumentos
ACCOCLIP HAND
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.252
45121803
Visores de microfilmes
1
Caja
Visores de microfilmes
VISORES
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
44121506
Sobres estándar
2
Cientos
Sobres estándar
SOBRE CARTA SACO
$ 6.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.740
$ 12.740
44122011
Carpetas para archivos
1
Unidad
Carpetas para archivos
PAQUETE DE CARPETAS COLGANTES
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.185
$ 3.185
44121618
Tijeras
4
Unidad
Tijeras
TIJERAS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
Pizarras para plumón y accesorios
PIZARRA ACRILICA 80*100
$ 16.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.798
$ 16.798
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios
1
Unidad
Pizarras magnéticas y accesorios
MEMOBOARD 3M
$ 8.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.277
$ 8.277
44111513
Soportes para diarios o calendarios
3
Unidad
Soportes para diarios o calendarios
BASE CALENDARIO MADERA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.277
45101803
Máquinas perforadoras para libros
5
Unidad
Máquinas perforadoras para libros
PERFORADORAS TORRE
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.925
$ 15.924
14111530
Notas de papel autoadhesivo
14
Unidad
Notas de papel autoadhesivo
POST IT CHICO NEON
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.648
$ 11.647
Total Neto
$ 85.656
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.275
TOTAL OC
$ 101.931
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.