Orden de Compra. Nº5737-63-R108 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5737-63-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SUMINISTRAR DE MATERIALES DE OFICINA A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION REGIONAL
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb XIV Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Camilo Enríquez Nº 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Avenida Ramón Picarte 1840
Comuna -1
Impuesto 16274,5507
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ramón Picarte 1840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T. 4.306.893-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujetadocumentos5CajaSujetadocumentosACCOCLIP HAND $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252
45121803
Visores de microfilmes1CajaVisores de microfilmesVISORES $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
44121506
Sobres estándar2CientosSobres estándarSOBRE CARTA SACO $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.740 $ 12.740
44122011
Carpetas para archivos1UnidadCarpetas para archivosPAQUETE DE CARPETAS COLGANTES $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
44121618
Tijeras4UnidadTijerasTIJERAS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPizarras para plumón y accesoriosPIZARRA ACRILICA 80*100 $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
44111908
Pizarras magnéticas y accesorios1UnidadPizarras magnéticas y accesoriosMEMOBOARD 3M $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.277 $ 8.277
44111513
Soportes para diarios o calendarios3UnidadSoportes para diarios o calendariosBASE CALENDARIO MADERA $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.277
45101803
Máquinas perforadoras para libros5UnidadMáquinas perforadoras para librosPERFORADORAS TORRE $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.924
14111530
Notas de papel autoadhesivo14UnidadNotas de papel autoadhesivoPOST IT CHICO NEON $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.648 $ 11.647
Total Neto $ 85.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.275
TOTAL OC $ 101.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.