Orden de Compra. Nº596-21-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 596-358-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 596-21-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 596-358-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas id nº 592-358-CO07 REX Nº 634/08 PROGRAMA: UCE
Proveniente de Licitación 596-358-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras
Razón Social Ministerio de Educación
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Educación
R.U.T. 60.901.000-2
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
Comuna -1
Impuesto 146300
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDITORIAL E IMPRESORA ATACAMA LIMITADA
R.U.T. 77.422.010-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121511
Impresión de manuales500UnidadImpresión de manuales500 Blocks de Trabajo $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
Total Neto $ 770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.300
TOTAL OC $ 916.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.