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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
596-22-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 596-551-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de Bienestar, Ordinario N°2480. Sra. Ximena Castro, Telefóno 3904303.
Resolución Exenta N°9315 del 22/12/2006 FTT 29/12/2006 |
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Proveniente de Licitación
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596-551-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Compras |
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Razón Social |
Ministerio de Educación
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371, Piso 2, Oficina 211 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Educación
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R.U.T. |
60.901.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
36366 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CARLOS ALBERTO GENARO DEL VILLAR ESCUTI
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R.U.T. |
6.065.284-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121701
| Toallas de baño | 33 | Juego | Toallas de baño | Juegos de Toallas, 2 piezas. |
$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.400
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$ 191.400
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Total Neto
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$ 191.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.366
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$ 227.766
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.