|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
596-436-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 596-274-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
596-274-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Compras |
|
Razón Social |
Ministerio de Educación
|
|
R.U.T. |
60.901.000-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ministerio de Educación
|
|
R.U.T. |
60.901.000-2 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
444723,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°1371 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
pinos construcciones |
|
Razón Social |
MIGUEL LUIS PINO MEZA CONSTRUCCIONES EIRL
|
|
R.U.T. |
76.840.760-6 |
|
Sucursal |
pinos construcciones |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Reparación de baños en Teatinos 20, oficinas 90 y 93. Ver archivo adjunto. | |
$ 2.340.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.340.650
|
$ 2.340.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.340.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 444.724
|
|
$ 2.785.374
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.