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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608-904-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAR ORDEN DE COMPRA DESDE 608-73-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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608-73-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Dr. Gustavo Fricke |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alvarez 1532 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Gustavo Fricke
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R.U.T. |
61.606.602-1 |
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Dirección de Facturación |
Alvarez 1532 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
8667,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvarez 1532 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | PRODUCTO PUESTO EN BODEGA DE ALIMENTACION SIN CARGO DE FLETE, INDICAR EN GUIAS O FACTURASEL Nº DE ORDEN DE COMPRA, DESPACHO COORDINAR CON ALIMENTACION 2652224. |
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Proveedor |
CAMPO LINDO |
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Razón Social |
INDUSTRIAS CAMPO LINDO S.A.
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R.U.T. |
87.579.600-3 |
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Sucursal |
CAMPO LINDO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 10 | kilogramo | MANJAR KILO | MANJAR KILO |
$ 920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.200
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$ 9.200
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50221001
| Granos de Legumbres | 30 | kilogramo | LENTEJAS | LENTEJAS |
$ 770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.100
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$ 23.100
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50221102
| Harina | 30 | kilogramo | Harina
| Harina
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$ 444,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.320
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$ 13.320
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Total Neto
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$ 45.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.668
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$ 54.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.