|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
628-436-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 628-52-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Para comodidad al caminar, puesto que el trabajo consiste en salir fuera del Servicio, hacer trámites, es que se requiere comprar calzados para choferes y auxiliares del Servicio Nacional de la Mujer. |
|
Proveniente de Licitación
|
628-52-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento Central |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas 1431 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Huerfanos Nº1219 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
118274,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huerfanos Nº1219 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL MILAN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
83.160.600-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 23 | Unidad | Zapatos de hombre | 23 pares de zapatos, cuero de ternero, planta poliuretano, tallas del 38 al 43. |
$ 27.065,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 622.495
|
$ 622.495
|
|
|
Total Neto
|
$ 622.495
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.274
|
|
$ 740.769
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.