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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
628-50-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 628-11-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Se requiere contratar empresa experta para la impresión de 15 pendones Roller, con la nueva imagen corporativa del SERNAM. |
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Proveniente de Licitación
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628-11-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Central |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 950 piso 5 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos Nº1219 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
102030 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos Nº1219 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PRODUCCIONES GRAFICAS UNIGRAF LIMITADA
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R.U.T. |
78.885.830-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121506
| 15 Pendones de 0.80x2 mts. papel 1200 DPI. laminado mate. Portapendones Roller de aluminio con bolso | 15 | Unidad | 15 Pendones de 0.80x2 mts. papel 1200 DPI. laminado mate. Portapendones Roller de aluminio con bolso | Impresión de 15 pendones Roller con nueva imagen corporativa de SERNAM |
$ 35.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 537.000
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$ 537.000
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Total Neto
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$ 537.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.030
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$ 639.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.