Orden de Compra. Nº635-101-R108 " ARRDO. SALON,COFFE (SALUD MENTAL) "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 635-101-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2008
Nombre de la Orden de Compra ARRDO. SALON,COFFE (SALUD MENTAL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMP. PPTARIO. N°175, OT-5330, SALUD MENTAL. SERVICIO ARRDO. SALON, COFFE Y ALMUERZOS II ENCUENTRO MACROZONAL NORTE DE SALUD MENTAL. REGULARIZA FACTURA 3780
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Recursos Físicos
Razón Social Servicio de Salud Arica
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arica
R.U.T. 61.606.000-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 305, Primer Piso
Comuna -1
Impuesto 17243,83
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A.
R.U.T. 76.744.260-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1UnidadHotelesSERVICIO DE ARRDO. SLAON Y ALMUERZOS $ 90.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.757 $ 90.757
Total Neto $ 90.757
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.244
TOTAL OC $ 108.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.