|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
636-715-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Delantales desechables no despacho Central Abaste. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Flete incluido, producto puesto en nuestras bodegas, 18 de Septiembre 1000, Arica |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Juan Noé |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Arica
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
18 de Septiembre N° 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Arica
|
|
R.U.T. |
61.606.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
18 de Septiembre N° 1000 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
19114 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre N° 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L
|
|
R.U.T. |
76.006.304-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 2300 | Unidad | Delantales o pecheras para el personal sanitario | Delantal desechable largo |
$ 22,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.600
|
$ 50.600
|
42131601
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 2500 | Unidad | Delantales o pecheras para el personal sanitario | Delantal desechable corto |
$ 20,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.114
|
|
$ 119.714
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.