Orden de Compra. Nº652-342-SE09 "CERTIFICADO CAPACITACIÓN /RNL"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Arauco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 652-342-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2009
Nombre de la Orden de Compra CERTIFICADO CAPACITACIÓN /RNL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 652-77-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Arauco
Razón Social Servicio de Salud Arauco
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra Carrera 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Arauco
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación Carrera N° 302
Comuna Arauco
Impuesto 159600
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN
  • FACTURAR A NOMBRE DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO.61.954.500-1
  •  ENVIAR FACTURA ORIGINAL A OFICINA DE PARTES DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCO, UBICADO EN CARRERA 302, LEBU.
  • ENVIAR COPIA DE FACTURA O GUIA DE DESPACHO A BODEGA UBICADA EN LATORRE 308, LEBU.
  • PAGO A 45 DIAS, CONTRA RECEPCION DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS  Y/O SERVICIOS, SEGÚN CORRESPONDA.
  • INDICAR EN LA FACTURA EL NOMBRE DEL CLIENTE INTERNO QUE SOLICITÓ EL BIEN O SERVICIO.
  • INDICAR EL Nº DE LA ORDEN DE COMPRA, Nº DE ID DE LICITACIÓN EN LA FACTURA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Orizonta Ltda.
Razón Social ORIZONTA PRODUCCIONES DIGITALES LTDA
R.U.T. 76.631.400-7
Sucursal Orizonta Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101707
Certificado de logros7000Unidadcertificado: pepel opalina 220 grs de espesor, taño carta. envíar muestra a Servicio de salud Carrera Nº 302 ciudad de Lebu.  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.600
TOTAL OC $ 999.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.